
影响审计结论。当天15时57分,孙某薇联系项某华,告知她公司方面要尽快梳理资金占用情况,相关资金占用问题要尽快解决,并提示资金占用事项会影响审计结论。此后数日,项某华在李某办公室通过口头汇报的方式,告知李某审计发现公司存在资金占用,并让财务部进行自查。 2023年3月10日,公司财务部初步梳理统计出倒贷及占用资金的情况,并将相关材料发送给孙某薇。 该内幕信息敏感期为2023年3月1日至2023
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发布时间:06:09:07
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